为进一步做好省工信厅对我校2023年度财务收支审计及资产专项督查发现问题的整改工作,学校于1月17日组织召开审计整改落实工作会议,校党委委员、纪委书记徐承业出席会议,计划与财务处、实验室与资产管理处、院长办公室、科技处、总务基建处、后勤服务中心、学生工作处、继续教育学院、审计处等审计整改工作相关牵头部门负责人及相关人员一同参会。
徐承业要求,各整改牵头部门要提升政治站位,增强审计整改责任意识,从思想上高度重视问题整改工作,将整改作为处理矛盾化解隐患的有力推手,以更好促进规范部门工作。要严格整改标准,认真对照审计问题清单,研讨制定形成翔实可行的整改方案和具体举措,严格把控好整改工作各时间节点,确保按时高质量完成整改。要形成长效机制,在深入剖析问题产生根源的基础上,找准管理上的漏洞、薄弱环节,进一步完善相关规章制度,优化部门工作流程,加强内部监督,形成长效机制,切实做好审计“后半篇文章”。
会上,审计处负责人对本次审计情况作了简要汇报,与会人员就财务收支审计、资产专项督查相关问题整改落实工作进行了认真研讨交流。
通过本次会议的召开,与会各部门进一步统一了思想,提高了对审计整改工作重要性的认识,明晰了整改工作思路和举措。后期,审计部门将会同各部门按照整改工作的整体要求,以更加积极的态度和有力的措施做好落实推进,确保审计整改工作全面完成,并形成整改长效化机制,护航学校高质量发展。
(作者:周轶枫 单位:审计处 编辑:刘海峰)
